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    自查報告(合集三篇)

    自查報告 |

    時間:

    2023-11-06

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    【0dsyong.com--自查報告】

    自查報告是一個單位或部門在一定的時間段內(nèi)對執(zhí)行某項工作中存在的問題的一種自我檢查方式的報告文體。以下是小編為大家收集的自查報告(合集三篇),僅供參考,歡迎大家閱讀。

    自查報告1

    根據(jù)全省履職盡責(zé)督促檢查工作電視電話會議精神及宜昌市糾風(fēng)辦、枝江市委、市政府對今年加強政府部門履職盡責(zé)督促檢查工作的安排部署,結(jié)合全市履職盡責(zé)工作推進(jìn)會提出的具體要求,我局九月份繼續(xù)深入扎實地開展了房管系統(tǒng)履職盡責(zé)工作?,F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

    一、繼續(xù)加強宣傳,營造濃厚氛圍。

    一是在局機(jī)關(guān)辦公樓懸掛宣傳橫幅、制作了房管系統(tǒng)履職盡責(zé)工作宣傳展板和站牌,在政務(wù)服務(wù)中心大廳房管局窗口張貼標(biāo)語,將集體公開承諾、履職盡責(zé)工作方案和工作要求進(jìn)行了公開展示,造大了宣傳聲勢。二是在局門戶網(wǎng)站上開辟了履職盡責(zé)工作專欄,將工作進(jìn)展情況適時向社會公開,主動接受社會監(jiān)督。三是及時總結(jié)全系統(tǒng)有關(guān)履職盡責(zé)工作的好經(jīng)驗和做法,以及涌現(xiàn)出來的先進(jìn)事跡和先進(jìn)典型個人,營造出濃厚的宣傳氛圍,并及時向市糾風(fēng)辦上報工作動態(tài)。四是組織機(jī)關(guān)全體干部職工和各二級單位負(fù)責(zé)人集中觀看了湖北省公共頻道現(xiàn)場直播的《電視問政》節(jié)目,學(xué)習(xí)了省住建廳黨組書記、廳長尹維真同志對全省住建系統(tǒng)履職盡責(zé)工作的指示和要求,使全體觀看人員對本系統(tǒng)履職盡責(zé)工作的思想認(rèn)識水平有了進(jìn)一步的提高。

    二、進(jìn)一步開展征求意見工作。

    我局廣泛開展調(diào)查走訪、征求意見活動,通過向市直各部門、服務(wù)對象發(fā)放意見征詢函,黨員干部開展民情走訪,組織召開人大代表、政協(xié)委員、服務(wù)對象座談會,設(shè)立舉報電話和征求意見箱等方式征求意見。同時,匯總了政風(fēng)行風(fēng)熱線、政務(wù)服務(wù)中心對服務(wù)對象回訪征詢的意見以及人大代表政協(xié)委員對房管工作提出的建議和提案。在此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步擴(kuò)大了征求意見工作對象的范圍。征求意見的對象擴(kuò)大至城鎮(zhèn)中低收入家庭,通過召開座談會或上門征求意見方式真心聽取他們對住房保障工作的意見和建議,使我局的征求意見工作涵蓋到社會群眾的各個階層。

    三、積極開展電視問政工作。

    繼八月份在枝江電視臺播出市房管局公開承諾之后,我局對電視問政工作及時進(jìn)行了安排部署,經(jīng)局長辦公會研究決定,此項工作由副局長楊平、市場監(jiān)管科科長姚慶生同志負(fù)責(zé)。截止目前,我局已主動和市紀(jì)委、電視臺進(jìn)行接洽,電視問政工作正在進(jìn)行之中。

    四、公開權(quán)力、責(zé)任、負(fù)面清單。

    為了貫徹“法無授權(quán)不可為”和“法定職責(zé)必須為”的法治精神,明確責(zé)任邊界,結(jié)合本系統(tǒng)工作實際,建立健全了枝江市房管局權(quán)力清單、責(zé)任清單、負(fù)面清單制度,在局機(jī)關(guān)公開欄和局門戶網(wǎng)站上公開,主動接受社會監(jiān)督。

    五、繼續(xù)深入開展整改落實工作。

    對于征求到的意見,認(rèn)真分類梳理,制定實施方案,明確責(zé)任人。在整改工作中,實行臺帳式銷號管理,一個問題不整改到位絕不放過,確保整改工作不走過場、不留死角。

    一是切實落實責(zé)任。局黨支部召開專題會議,集體研究制定整改方案,按照整改方案對號入座,按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則,層層抓落實。對查找出來的問題即查即改。

    二是全員參與整改。按照制定的整改方案,讓責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任科室或單位與責(zé)任人共同參與整改,形成了整改合力。

    三是加強督促檢查。局履職盡責(zé)督促檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室認(rèn)真檢查整改落實情況,對于行動遲緩、落實不力的科室和單位,及時督促整改,確保履職盡責(zé)督促檢查整改工作取得實效,并在一定范圍內(nèi)通報檢查情況。

    四是建立長效機(jī)制。發(fā)揮局黨支部在履職盡責(zé)工作中的領(lǐng)導(dǎo)和表率作用,對各二級單位履職盡責(zé)工作進(jìn)行評估,提出進(jìn)一步加強履職盡責(zé)的意見,提高工作水平,通過開展持續(xù)深入地整改落實工作來保障本系統(tǒng)的履職盡責(zé)工作取得實效。

    自查報告2

    經(jīng)過本科室主任、護(hù)士長及全體醫(yī)護(hù)人員對已出院病歷和現(xiàn)住院患者病歷的認(rèn)真檢查、核對,門診醫(yī)生的自查,內(nèi)二科對住院患者和門診病人的檢查、治療、收費基本符合醫(yī)療規(guī)范和診療常規(guī),符合國家相關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)。沒有明顯的過度醫(yī)療,不存在亂收費、分解收費、重復(fù)收費和不按醫(yī)囑收費的"情況,沒有熟人關(guān)系少收、不收費的情況。沒有亂檢查和超標(biāo)準(zhǔn)、超劑量用藥問題。但是在醫(yī)療過程中尚存在某些缺陷,具體如下:

    1、對內(nèi)二科腦出血、糖尿病,腦梗塞等病種的臨床路徑執(zhí)行力度欠缺;

    2、細(xì)菌培養(yǎng)率較低;

    3、腦血管病抗生素存在使用療程過長問題。

    4、腦血管病活血藥物多種聯(lián)合使用。

    對于存在的問題,科內(nèi)準(zhǔn)備如下整改:

    1、加強科室領(lǐng)導(dǎo),科主任、護(hù)士長強化病歷檢查,對用藥、檢查、收費等嚴(yán)格把關(guān)。

    2、加強教育,規(guī)范醫(yī)護(hù)人員的醫(yī)療行為。任務(wù)分解到個人。

    3、加強單病種管理,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)疾病的臨床路徑。

    4、嚴(yán)格抗生素使用,努力做到能行細(xì)菌培養(yǎng)者全部培養(yǎng),按照細(xì)菌培養(yǎng)結(jié)果用藥。對聯(lián)合應(yīng)用抗生素嚴(yán)格把握好指征,使用時間。避免越級使用抗生素。

    5、嚴(yán)禁相同功效藥物重復(fù)使用。

    6、加強檢驗結(jié)果互認(rèn),減少短期不必要的重復(fù)化驗、檢查。

    自查報告3

    接X郵銀發(fā)(20xx)145號文件,對我支行開展20xx年內(nèi)部控制評價的自查活動,在針對個金業(yè)務(wù)的會計管理16項中有4項不適用,得分89.5分、中間業(yè)務(wù)14項中有4項不適用,得分88分、支付渠道17項中有9項不適用,得分80分?,F(xiàn)將自查過程中發(fā)現(xiàn)問題做以下報告:

    一、會計管理

    1、授權(quán)管理:(評價編號3.9.3.1)會計人員配備不齊、不合理兼職;

    2、憑證管理:(評價編號3.9.12.1)重要空白憑證超量領(lǐng)取現(xiàn)象,如開戶證實書、特種轉(zhuǎn)賬借方憑證、特種轉(zhuǎn)賬貸方憑證都超10天用量。

    3、檔案管理:(評價編號3.9.16.1)檔案調(diào)閱登記不規(guī)范,存放不合理。

    4、金庫管理:(評價編號3.9.16.2)現(xiàn)金區(qū)監(jiān)控不能全程覆蓋。

    二、中間業(yè)務(wù)

    1、組織控制:(評價編號3.5.2.1)系統(tǒng)內(nèi)人員設(shè)置與實際人員不符。

    2、業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)限(評價編號3.5.3.1)紅旗東路支行未取得保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證。

    3、理財業(yè)務(wù):(評價編號3.7.9.1)未進(jìn)行調(diào)查問卷對風(fēng)險提示語鏤空,風(fēng)險調(diào)查問卷填寫不規(guī)范。

    4、代收付業(yè)務(wù):(評價編號3.7.11.2)批量交易檔案歸檔不規(guī)范。代付數(shù)據(jù)留存原始工資紙質(zhì)不全。事后監(jiān)督?jīng)]有按規(guī)定監(jiān)督中間業(yè)務(wù)。

    5、事后監(jiān)督:

    三、支付渠道

    1、自助設(shè)備管理:(評價編號3.10.3.1)自助設(shè)備鑰匙無交接手續(xù)、密碼更換未按月修改。

    2、運行維護(hù)(評價編號3.10.4.1)未按規(guī)定進(jìn)行巡檢維護(hù)。

    3、商易通業(yè)務(wù)受理(評價編號3.10.5.1)申請材料、簽約資料信息不完整。

    4、商易通密鑰管理(評價編號3.10.7.1)交接手續(xù)不全。

    5、商易通客戶回訪(評價編號3.10.8.1)未按規(guī)定頻次回訪客戶、12年均無回訪記錄。

    6、POS收單業(yè)務(wù)(評價編號3.10.11.1)審核通過后的商戶資料錄入POS系統(tǒng)后,安裝檔案歸檔不及時;退網(wǎng)維護(hù)不及時,未按規(guī)定上報,對系統(tǒng)內(nèi)退網(wǎng)維護(hù)不及時。

    7、POS收單機(jī)具管理(評價編號3.10.12.1)POS機(jī)具的領(lǐng)用、發(fā)放、更換、回收等手續(xù)不規(guī)范。

    8、POS收單業(yè)務(wù)巡檢(評價編號3.10.13.1)未按頻次進(jìn)行巡檢,記錄不完整。

    9、個人網(wǎng)上銀行(評價編號3.10.14.1)注冊、修改、注銷辦理業(yè)務(wù)手續(xù)不齊。

    針對以上自查中出現(xiàn)的問題,我支行會根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)制度,積極整改。

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